- 管理层权力、内部控制与过度投资——基于国有上市公司的证据
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- 《审计与经济研究》四川大学商学院;西南政法大学内部审计创新研究中心 干胜道 胡明霞 出版年:2014
- 关键词:管理层权力 内部控制 过度投资 公司治理 财务风险 剩余控制权 内部人控制
- 中国高速传媒舞弊案引发的思考——基于舞弊三角理论的分析
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- 《会计之友》西南政法大学内部审计创新研究中心 胡明霞 出版年:2015
- 关键词:反向收购 中国高速传媒 财务舞弊 舞弊三角理论
- 大学附属医院内部审计现状与问题分析
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- 《中华医院管理杂志》西南政法大学内部审计创新研究中心 胡耘通 谢弼博 出版年:2018
- 关键词:财务管理 医院 附属医院 内部审计 问题分析
- 会计师事务所'营改增'后税收负担分析
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- 2016重庆会计论坛 2016胡耘通 王婷 出版年:2016
- 关键词:会计师事务所 税收负担 抵扣制度 增值税