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沈阳工程学院财务处 收藏

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研究主题:高校    财务管理    内部控制    企业    调结构    

研究学科:经济学类    社会学类    环境科学与工程类    

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87 条 记 录,以下是 1-10

中小企业财务风险防范对策的探析
1
《经济研究导刊》沈阳工程学院财务处 季东  出版年:2015
伴随着市场经济的发展,中小企业在改革进程中承载着越来越多的职责,并且面临着日趋复杂的财务风险。财务风险不但给中小企业带来巨大的冲击,甚至会危及国家的长治久安。因此,对中小企业内涵及财务风险进行了界定,对财务风险的特征及类...
关键词:中小企业 财务风险 对策  建议  
高校学费收缴问题探究
2
《沈阳工程学院学报(社会科学版)》沈阳工程学院财务处 季东  出版年:2010
随着高等教育体制改革的不断深入,学费收入已成为高校办学的重要资金来源。但近年来高校学生学费欠缴现象严重,这也是高校管理亟待解决的问题。通过对高校学费收缴的现状及从社会、学校、学生个人三方面影响高校学生欠缴学费的原因分析,...
关键词:高校 学费 缴费
“放管服”改革背景下高校科研经费财务管理问题研究
3
《沈阳工程学院学报(社会科学版)》沈阳工程学院财务处 肇丽颖  出版年:2018
为适应各高校科研活动日益增多,科研经费不断增加形势的需要,2017年3月,教育部联合五部门共同引发了《关于深化高等教育领域简政放权放管结合优化服务改革的若干意见》。然而,在"放管服"的新背景下,高校科研经费财务管理的相关...
关键词:“放管服”  高校科研经费 财务管理
高校科研经费管理存在的问题与对策
4
《经济师》沈阳工程学院财务处 季东  出版年:2015
随着高校规模的扩张和科研水平的不断提升,科研经费来源渠道日趋多样化特点。但高校科研经费管理由于种种原因,导致目前报销内容混乱,经费流失的现象日渐增多。文章主要从高校科研经费入手,指出了高校科研经费管理中出现的问题,分析了...
关键词:高校 科研经费  问题  对策  
高校内部审计外部化问题的思考
5
《沈阳工程学院学报(社会科学版)》沈阳工程学院财务处 季东  出版年:2014
内部审计外部化是社会经济发展及专业化分工协作的结果。高校内部审计外部化有利于提高内部审计的独立性和权威性;有利于降低审计风险,节约内审成本;有利于优化社会公共资源。为做好高校内部审计外部化,就要正确处理内审与外审的关系;...
关键词:高校 审计 内部审计 审计外部化
高校经济责任审计存在的问题及其对策
6
《经济研究导刊》沈阳工程学院财务处 季东  出版年:2015
伴随着高等教育的迅速发展以及高校办学规模的不断扩大,对作为高校监督体制的经济责任审计的要求也亟待完善与提高。高校的实际看,高校经济责任审计由于涉及的业务面较广、操作复杂及评价监督体系尚不健全,导致其在具体实施中还存在诸多...
关键词:高校 经济责任审计 问题  对策  
集约化管理对内部审计的挑战
7
《中国电力教育(下)》沈阳工程学院财务处;东北电网有限公司大连培训中心 王成科 徐云杰  出版年:2010
集约化管理是现代企业集团提高效率与效益,获得可持续竞争优势的一种管理方法。目前国内大型企业中,国家电网公司的集约化管理走在最前面。集约化管理的特征,决定了对企业的内部审计环境、内部控制、风险评估等各个方面产生重大影响,使...
关键词:电网公司  集约化管理  内部审计
高校内部控制制度建设探究
8
《沈阳工程学院学报(社会科学版)》沈阳工程学院财务处 肇丽颖  出版年:2015
伴随我国高校的快速发展,高校内部控制制度暴露出认识不到位、体系不完善、监督机制缺乏、内部控制制度建设不均衡等问题。要想完善高校内部控制制度,必须要建立内部监控制度的评价机制,要完善内部控制管理机构,要大力加强内部控制信息...
关键词:高校 内部控制制度 评价机制  管理机构  风险意识  
网络环境下高等院校财务管理模式研究
9
《沈阳工程学院学报(社会科学版)》沈阳工程学院人事处;沈阳工程学院现代教育中心;沈阳工程学院财务处 马旭萍 王福镇 高升  出版年:2007
校园网络技术的飞速发展促使高校财务管理模式必须创新。新形势下,要建立集预算管理、资金管理、工资管理、一卡通管理、税收管理、票据管理的信息提供与信息交流等功能于一体,多层次、多角度、复合型高校财务管理模式。
关键词:网络 高等院校  财务管理
完善行政事业单位内部控制的思考
10
《沈阳工程学院学报(社会科学版)》沈阳工程学院财务处 朱光霞  出版年:2015
强化内部控制有助于提高行政事业单位内部的会计监督和控制,保障资产安全完整,以及财务报告和相关信息的真实可靠。通过对行政事业单位内部控制的缺失及原因进行了分析,指出行政事业单位实施内部控制的必要性,提出了完善行政事业单位内...
关键词:行政事业单位 内部控制 审计监督
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