登录    注册    忘记密码

衡阳师范学院审计处 收藏

导出分析报告

研究主题:高校内部审计    高校    内部控制    内部审计    高校内部管理    

研究学科:经济学类    

被引量:22H指数:3

-

检索结果分析

署名顺序

  • 全部
  • 第一机构
结果分析中...
排序方式:

9 条 记 录,以下是 1-9

高校内部审计绩效评估体系的构建分析
1
《会计师》衡阳师范学院审计处 王亚丽  出版年:2010
内部审计作为高校内部管理的一种监督机制,在高校教育经济活动中具有不可替代的作用,担当着参与高校内部控制制度制定与修订的重要任务,因此对高校内部审计工作建立一套有效的绩效指标体系是至关重要的。而内部审计绩效评估指标体系的构...
关键词:高校内部审计 绩效评估体系 绩效评估指标体系 高校内部管理 绩效指标体系 内部审计工作 监督机制  经济活动  
浅谈如何加强高校固定资产管理
2
《财经界》湖南衡阳师范学院审计处 向永红  出版年:2010
随着国家对自主招生的放开,高校之间的生源竞争变得越来越激烈,如何用更少的钱办更多的事,成为高校提高竞争力的重要手段。作为高校资产管理人员应努力提高资产使用效率以节约办学成本。针对高校资产管理中普遍存在的账实不符、资产流失...
关键词:高校 资产管理 内部控制 效率  
会计电算化环境下高校内部审计的创新研究
3
《江西金融职工大学学报》衡阳师范学院审计处 王亚丽  出版年:2010
近年来,随着会计电算化在高校的迅速普及,对高校会计理论和实务操作都带来了重大影响,也给高校的内部审计工作带来了新的挑战。为了进一步做好高校内部审计工作,充分发挥其积极作用,要重新认识会计电算化环境,要加强对会计信息系统内...
关键词:会计电算化 高校内部审计 信息系统
我国政府绩效审计体系构建的评述
4
《市场论坛》衡阳师范学院审计处 王亚丽  出版年:2010
开展绩效审计,有助于加强、改进、发展、提高政府审计工作,扩展审计领域,充分发挥审计在宏观经济调控体系中的作用;同时能够提高政府审计效能,推动我国审计事业向高层次经济监督方向发展,最终能够使我国审计工作适应国际审计发展趋势...
关键词:政府绩效审计 经济审计 效率审计
浅谈我国审计风险及其控制
5
《会计师》湖南衡阳师范学院审计处 王亚丽  出版年:2010
随着社会主义市场经济的迅速发展,审计风险的研究越来越受到人们的普遍关注,对审计风险的研究已成为当今社会一个重要的课题。本文研究的出发点是对审计风险的成因进行相关分析;归宿是为了控制审计风险;最后对如何进行审计风险的控制提...
关键词:审计风险 市场经济 相关分析  
浅谈高校内部审计工作的深化
6
《改革与开放》衡阳师范学院审计处 王亚丽  出版年:2010
高校内部审计作为一项高层次、综合性经济监督与管理工作的地位和作用越来越明显。尽管许多高校内部审计工作取得了一定的成绩,但总体来看,我国高校内部审计模式同高校的快速发展不相适应,内部审计的职能作用仍没有充分发挥出来,因而需...
关键词:高校 内部审计 内部控制
影响高校内部审计质量管理的因素与对策研究
7
《产业与科技论坛》衡阳师范学院审计处 刘雅丽  出版年:2012
湖南省教育审计学会2011~2012年度科研课题"十五期间地方本科院校高校内审工作创新研究"的成果
内部审计质量管理是一个大课题。本文主要阐述了内部审计质量管理的内容,影响内部审计质量管理常见因素,及提升内部审计质量管理的对策。
关键词:高校管理 内部审计 质量管理 项目管理
关于我国政府采购存在的问题及探析
8
《现代物业(中旬刊)》衡阳师范学院审计处 向永红  出版年:2010
政府采购对于节约财政资金,提高资金使用效益,规范政府采购行为起到了积极的促进作用。但经过几年的实践,采购工作中存在一些问题制约了我国政府采购的进一步发展。需要我们认真思考。本文通过深入细致地分析采购过程中的问题,有针对性...
关键词:政府采购 财政支出 问题  对策  
浅谈会计委派制度在中国的运用
9
《中国乡镇企业会计》衡阳师范学院审计处 王亚丽  出版年:2010
一、会计委派制度概述及其在中国运用的动因 (一)会计委派制度的概述。会计委派制度原来是西方公司治理结构中所有者约束和监督经营者行为的一种制度,在西方国家公司的内部管理中应用普遍,是资本所有者保护自身利益的一种有效方式。...
关键词:会计委派制度 会计人员管理制度 公司治理结构 资本所有者 中国  西方国家  经营者行为 内部管理  
已选条目 检索报告 聚类工具

版权所有©重庆科技学院 重庆维普资讯有限公司 渝B2-20050021-7
 渝公网安备 50019002500408号 违法和不良信息举报中心