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研究主题:内部控制    高校内部审计    审计    高校教学仪器设备    教学仪器设备    

研究学科:经济学类    

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云审计在高校内部审计中的应用研究——基于协同审计的视角
1
《教育财会研究》陕西科技大学审计处 上官鸣 白猛猛  出版年:2015
我国高校内部审计存在审计力量薄弱、技术方法落后等问题,云审计为提高高校内部审计质量提供了新路径。本文基于云审计平台提出高校新型审计模式框架:借助云审计平台实现云端无纸化作业和高校间审计资源共享;同时,将高校内部审计业务分...
关键词:高校内部审计 云审计  协同审计  
提高高校教学仪器设备使用效能初探
2
《陕西科技大学学报(自然科学版)》陕西科技大学审计处;陕西科技大学外国语与传播学院 张学平 蔡颖  出版年:2008
针对高等学校教学仪器设备利用率低的现状,分析了教学仪器设备利用率低下的主要原因,提出了提高高等学校教学仪器设备利用率的具体措施.
关键词:高等学校  教学仪器设备 使用效能  
对高校基建工程实施跟踪审计的思考
3
《产业与科技论坛》陕西科技大学审计处 王建  出版年:2013
对高校基建工程实施全过程跟踪审计,可提高审计效率,保证审计取证真实、时效。本文以四个方面为切入点,结合实际工作经验,详述了全过程跟踪审计存在的问题和解决方法。
关键词:跟踪审计 基建工程  动态审计 内部控制
基于高校二级管理的责任预算
4
《商业会计》陕西科技大学审计处 常莹  出版年:2019
陕西教育会计学会研究课题(项目编号:2017JC009)
责任预算是责任会计的组成部分,是在分权管理条件下,在单位内部建立若干个责任单位,并对它们分工负责的经济活动进行规划、控制考核与业绩评价。文章以高校二级管理模式为基础,通过划分责任中心,针对不同责任中心进行预算责任目标管控...
关键词:二级管理 责任中心  责任预算
加强企业内部控制问题与对策
5
《新西部》陕西科技大学审计处 蔡儆  出版年:2021
企业的规模越大,经济越发展,内部控制就越重要。要想在激烈的市场竞争中占有一席之地,就必须注重内部制度的建设与实施。内部控制对于保证企业的高效运作,维护财产物资的安全与完整,确保经营目标的实现有着重要作用。近年来,我国企业...
关键词:企业内部控制 财产物资 建设与实施  内控制度 市场竞争  外部环境 问题与对策  高效运作  
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