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安达会计师事务所有限责任公司 收藏

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研究主题:会计师事务所    注册会计师    企业    内部控制    企业合并    

研究学科:经济学类    

被引量:127H指数:5北大核心: 16 CSSCI: 2 RDFYBKZL: 1

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62 条 记 录,以下是 1-10

浅析企业税收筹划中涉税风险防范策略
1
《商场现代化》利安达会计师事务所 王昊  出版年:2017
随着我国逐渐开放经济市场的大门,国内企业与国外公司之间的交流与互动增多,国与国之间也增进了了解与交往,我国经济市场既吸收国外资本,也注重并鼓励项目开发与经贸合作,为国内公司带来了众多的发展机遇和生存挑战;从公司自身的角度...
关键词:涉税风险 税收筹划 公司财务管理 策略方法  
供应链成本管理在制造企业成本控制中的应用
2
《财会学习》利安达会计师事务所 庄家蔚  出版年:2018
随着经济和技术的飞速发展,市场供需天平逐渐向需方倾斜,制造企业面临着转型压力,传统的只注重企业内部的成本管理方法已越来越不能适应企业改革发展的需要。而通过在供应链上的成本管理,让企业的成本控制更合理有效,运用供应链成本管...
关键词:供应链成本管理 制造企业  成本控制
试论注册会计师审计风险及其防范措施
3
《中国科技信息》吉林利安达会计师事务所有限责任公司 强巍  出版年:2008
本文主要探讨的就是注册会计师审计风险的防范问题。文章先从审计风险的涵义和特征入手,进而阐述了审计风险的具体表现,产生原因和防范措施。第一部分从审计风险的涵义入手,详细阐述了审计风险的在各国准则里的规定和审计风险的特征,而...
关键词:注册会计师 审计风险 审计准则 防范措施  
美国会计师事务所的考察与体会
4
《中国注册会计师》中国注册会计师协会;利安达会计师事务所 倪鹏翔 张莹 门熹  出版年:2011
2010年10月31至11月19日,注册会计师行业第二批主任会计师领军人才境外培训班在美国举办,主题是"会计师事务所内部治理机制优化与国际资本市场业务拓展"。在20天的培训时间里,培训班访问了德勤、毕马威、均富、浩华等9...
关键词:美国注册会计师协会  会计师事务所 注册会计师行业 会计监督委员会  国际资本市场 宾夕法尼亚州  加利福尼亚州  加州大学  
谈企业合并报表分析中应注意的事项
5
《现代商业》利安达会计师事务所有限责任公司 田楠  出版年:2012
合并会计报表是关于企业集团的财务状况和经营成果的全面汇总表,对于会计信息使用者了解整个集团的财务状况和财务成果有非常重大的作用,但合并财务报表反映的会计信息有一定的局限性。
关键词:合并报表 主要问题  局限性  
我国企业开展内部控制审计的问题和解决策略
6
《现代经济信息》利安达会计师事务所有限责任公司吉林分公司 任磊  出版年:2011
随着我国社会主义市场经济体制的建立和完善,企业内部控制审计对内部控制建设的促进作用慢慢显现出来。但就目前形势而言,我国企业的内部控制审计水平尚属薄弱,还存在一些问题与不足。本文分析了我国目前内部控制审计的现状、存在的问题...
关键词:内部审计 内部控制 解决策略  
国有企业改制中存在的问题及管理建议
7
《对外经贸财会》湖北利安达会计师事务所有限责任公司 吴云权  出版年:2006
关键词:国有企业改制 管理建议 国企改制 专项检查  产权转让 对外投资  职工安置  资产处置 资产规模 商务  
大型民营企业破产重整中的几个重要问题——以联盛集团破产重整案件为视角
8
《中国注册会计师》利安达会计师事务所 左北平  出版年:2017
一、案例介绍 山西联盛能源有限公司(以下简称"联盛能源")及关联企业(以下简称"联盛集团")破产重整案情简介:
关键词:破产重整 民营企业 集团  案件  案例介绍  案情简介 关联企业  简称  
制造业存货审计相关思考
9
《财务与会计》利安达会计师事务所珠海分所 陈文锋  出版年:2012
存货审计就是设计并执行有效的审计程序,对管理层在财务报表中对存货的认定做出鉴证。审计人员在存货审计时要考虑执行的审计程序是否能够满足审计目标,当执行完所有审计程序时,要思考执行的审计程序是否能够对管理层对存货的认定做出合...
关键词:存货审计 制造业 审计程序 财务报表 审计目标 审计人员  合理保证  管理层
对影响会计师事务所审计质量控制因素的探析
10
《中国外资》利安达会计师事务所有限责任公司河南分所 侯自民  出版年:2012
审查和评价被审计单位财务收支财务报表的真实性和公允性是会计师事务所审计的首要目标,而进行审计质量控制是每一个会计师事务所必须做好的一项重要工作。目前,会计师事务所审计质量存在严重问题,影响审计质量低下的因素很多,本文对影...
关键词:会计师事务所 审计质量 控制  
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