- 基于高校预算管理的内部控制研究
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- 《商业会计》怀化学院审计处 何学红 出版年:2017
- 关键词:高校 预算管理 内部控制
- 加强内部审计风险控制,提升高校内部审计工作质量
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- 《怀化学院学报》怀化学院审计处 陈晖 出版年:2012
- 关键词:内部审计风险控制 提升内部审计工作质量 措施与方法
- 对新时期我国高校财务审计难点与对策的思考
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- 《会计师》怀化学院审计处 申洪 出版年:2014
- 关键词:新时期 高校财务审计 必要性 难点 对策
- 试论我国企业财务保守行为的合理选择
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- 《怀化学院学报》怀化学院审计处 陈晖 出版年:2010
- 关键词:财务保守行为 因素分析 保障措施
- 试论我国高校内部控制环境的优化
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- 《怀化学院学报》怀化学院审计处 司金山 全勇 出版年:2006
- 关键词:高校 控制环境 优化
- 探索企业经济效益审计之浅见
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- 《怀化学院学报》中南大学审计处;怀化学院审计处 孙论 陈晖 出版年:2007
- 关键词:企业 经济效益 审计
- 贫困地区基础建设项目绩效审计研究
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- 《湖南财政经济学院学报》怀化学院审计处;中信湘雅财务处;湖南财政经济学院 何学红 陈恒 刘璐琦 出版年:2020
- 关键词:贫困地区 基础建设 绩效审计
- 浅谈高校基建工程审计风险的防范
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- 《企业家天地(中旬刊)》湖南怀化学院审计处 全勇 出版年:2008
- 关键词:高校 基建 风险 防范
- 新形势下进一步加强高校内部审计工作的思考
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- 《怀化学院学报》怀化学院审计处 司金山 出版年:2007
- 关键词:高校 内部审计 思路
- 实现高校内部审计咨询职能之管见
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- 《怀化学院学报》怀化学院审计处 全勇 出版年:2006
- 关键词:职能 内审与咨询 高校