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中国内部审计协会 收藏

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研究主题:内部审计    IIA    内部审计人员    内部审计工作    内部审计师协会    

研究学科:经济学类    建筑类    自动化类    生物科学类    哲学类    

被引量:948H指数:15北大核心: 87 CSSCI: 14 RDFYBKZL: 44

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353 条 记 录,以下是 1-10

国有企业内部审计实践与发展经验
1
《审计研究》南京大学商学院会计系;中国内部审计协会 王兵 鲍国明  出版年:2013
2012年中国内部审计协会为了总结推广国有企业内部审计典型经验,搜集2010年以来具有自身特色、对国有企业内部审计工作有引领作用的国有企业内部审计经验,形成典型案例。本文在对这些国有企业内部审计案例材料进行归纳提炼的基础...
关键词:内部审计 实践经验  国有企业
后安然时代国际内部审计发展趋势综述
2
《审计研究》中国内部审计协会 张玉  出版年:2005
安然和世通等公司丑闻发生后,面对美国出台的关于会计和公司治理改革的“SOX法案”,面对公众把内部审计当作“企业良心”和维护企业道德文化最后一道防线的舆论,国际内部审计师协会提出了国际内部审计的三大发展趋势。本文对三大发展...
关键词:内部审计 内部控制结构 企业财务管理 会计监督 企业文化  
内部审计未来展望
3
《审计研究》南京大学会计系;审计署审计科研所;中国内部审计协会 王兵 刘力云 鲍国明  出版年:2013
国家自然科学基金"内部审计设置;模式与治理效应研究"(71372033)的阶段性研究成果
全球化和信息化是组织发展必须面对的环境,在此背景下,组织的运行风险更加复杂多样,利益相关者的期望在不断提高,这就导致内部审计的重要性不断显现,其承担的职责也不断增加,内部审计将面临更多的挑战。面对未来,内部审计的领域应更...
关键词:内部审计 环境  挑战  展望  
推动内部审计结果运用 促进内部审计高质量发展
4
《中国内部审计》中国内部审计协会 鲍国明  出版年:2020
2019年12月10日,中国内部审计协会在北京召开"内部审计结果运用"典型经验展示等年度重点工作总结交流大会,总结2019年度协会开展的"内部审计结果运用"典型经验展示活动和"技术方法创新推动内部审计高质量发展"内部审计...
关键词:内部审计 审计结果运用 典型经验  成果共享 中国内部审计协会  全文刊载  展示活动  高质量发展  
金融审计免疫系统功能实现的路径研究--基于审计结果公告的实证分析
5
《审计研究》南京审计学院;中国内部审计协会 陈艳娇 易仁萍  出版年:2009
在当前金融危机以及我国金融业正从分业经营向混业经营过渡的背景下,适应新形势,探讨金融审计免疫系统功能实现的路径具有十分重要的现实意义。本文利用实证分析的方法,对2003年审计结果公告制度实施以来涉及的所有金融审计结果公告...
关键词:金融审计 免疫功能 审计结果公告 实现路径  
试论政府绩效审计的若干理论问题
6
《审计研究》南京大学商学院;中国内部审计协会 王会金 易仁萍  出版年:2007
国家自然科学基金项目"基于数据挖掘技术的中观审计风险研究"课题成果之一
政府绩效审计在国外是在20世纪40年代开始发展起来的,伴随着经济危机后国家公共开支的大幅增加和人民民主意识的提高,公众开始关注政府经济活动的经济性、效率性和效果性。我国从上世纪九十年代开始关注政府绩效审计,并在一些城市的...
关键词:政府绩效审计 动因和本质  发展趋势  
国内外企业内部审计发展状况之比较--基于调查问卷分析
7
《审计研究》南京审计学院;中国内部审计协会 时现 毛勇 易仁萍  出版年:2008
本文以调查问卷结果为基础,分析了我国高管层主导的内部审计机构独立性特点及国外董事会主导的内部审计机构独立性实现条件,提出了以独立性为主导、兼顾组织环境、合理设置内部审计机构,以"帮助组织增加价值"为最终目标,合理界定内部...
关键词:企业内部审计 知识共同体 调查与分析  
公司治理模式、治理水平与内部审计——来自亚太地区的调查证据
8
《会计研究》南京审计学院;中国内部审计协会内部审计发展研究中心 时现 陈骏 王睿  出版年:2011
江苏高校优势学科建设工程资助项目(审计科学与技术)成果
在亚洲内部审计师协会联合会(ACIIA)的帮助下,本文通过问卷调查、文献查阅等多种方式,对亚太地区13个国家和地区进行了调查、比较和研究,并借鉴国际内部审计师协会(IIA)2006年发布的内部审计治理成熟度模型,系统地评...
关键词:公司治理模式 治理水平  内部审计
中国内部审计信息化发展报告
9
《中国内部审计》中国内部审计协会  出版年:2014
信息技术改变着组织的控制环境、控制活动和信息沟通方式,大力应用信息技术是开展内部审计工作的必然选择。内部审计信息化是内部审计机构以促进组织完善治理为目标,运用现代信息技术,
关键词:审计信息化 发展报告  应用信息技术 国内  信息沟通方式 内部审计工作 内部审计机构 现代信息技术
经济危机下的内部审计战略
10
《审计研究》南京审计学院国际审计学院;中国内部审计协会内部审计发展研究中心 殷丽丽 李媛媛  出版年:2010
受全球经济危机的影响,组织的各利益相关者对内部审计的期望发生了变化。应国际内部审计师协会的邀请,28位主要来自财富100强的首席审计官参加了2009年3月华盛顿圆桌会议,围绕经济危机背景下"内部审计战略的调整、风险和风险...
关键词:全球经济危机 审计战略 国际内部审计师协会  中国内部审计协会  审计信息网络 发展研究中心  风险管理  利益相关者
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