期刊文章详细信息
文献类型:期刊文章
机构地区:[1]辽宁工业大学审计处,辽宁锦州121000
基 金:2022年辽宁省审计厅重点科研课题“审计促进权力规范运行研究”(项目编号:2022lnsj128)。
年 份:2023
期 号:22
起止页码:50-53
语 种:中文
收录情况:NSSD、RWSKHX、普通刊
摘 要:内管干部经济责任审计是内部审计工作的重要组成部分,对新时代审计监督防线的建立发挥着重要作用。文章以协同审计为视角,分析内管干部经济责任审计具有服务内向性、审计工作具有相对独立性、审计程序具有相对简化性、审计范围具有广泛性的特点。总结内管干部经济责任审计可以强化权力运行监督与约束,为组织任用领导干部提供有益参考,提高单位的管理水平。文章探讨了内管干部经济责任审计开展审计协同的必要性,从加强内管干部经济责任审计在审计监督体系中的基础地位、明确审计发现问题整改的内外协调机制、开展研究型审计实践等方面提出建议,以提高内管干部经济责任审计工作质量,与国家审计协同发展,形成监督合力。
关 键 词:内管干部经济责任审计 审计协同 内外协调
分 类 号:F239]
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