期刊文章详细信息
文献类型:期刊文章
机构地区:[1]辽宁工业大学审计处,辽宁锦州121001
年 份:2022
卷 号:24
期 号:6
起止页码:45-47
语 种:中文
收录情况:NSSD、RWSKHX、普通刊
摘 要:本文以内部审计执行力为出发点,分析总结出高校内部审计执行力存在的问题:高校内部审计机构组织建构独立性差,内审队伍建设缺乏科学性,现代科学的审计方法运用不足,高校外包审计存在缺陷。提出提升高校内部审计执行力的对策:加强高校内部审计组织的独立性建设,提高审计人员综合素质,加强高校审计信息化建设,改革创新审计方法,加强外包审计项目监管力度。科学有效提升高校内部审计执行力,为高校的统筹发展与安全保驾护航。
关 键 词:高校 内部审计 执行力 审计方法
分 类 号:G647] F239.45[教育学类]
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