期刊文章详细信息
文献类型:期刊文章
机构地区:[1]广州地铁集团有限公司内审部,广州510330 [2]中山大学岭南(大学)学院,广州510275
基 金:国家自然科学基金项目“会计、审计对企业经营管理与宏观经济发展的影响研究”(项目编号:71790603);国家自然科学基金项目“经济失真与企业资源配置”(项目编号:71872186);广东省普通高校哲学社会科学专项研究项目“‘走出去’企业境外合规经营的内涵及现状研究”(项目编号:2019GXJK078);广东省基础与应用基础研究基金项目“大股东股权质押动机与经济后果研究”(项目编号:2019A1515011409);广东省哲学社会科学“十三五”规划项目“粤港澳大湾区拓展就业创业空间研究”(项目编号:GD20SQ22)。
年 份:2021
期 号:21
起止页码:92-99
语 种:中文
收录情况:BDHX、BDHX2020、NSSD、RCCSE、RWSKHX、核心刊
摘 要:在新时代审计全覆盖要求和混合所有制深化改革的背景下,国有企业内部审计的任务繁重、难度增加。围绕习近平总书记提出的"应审尽审、凡审必严、严肃问责"十二字指导方针,以全国117家企业的565份问卷为例,研究国有企业内部审计问题,结果表明:当前国有企业内部审计覆盖不够全面,对参股企业覆盖较差,对战略审计的重视程度较低;内部审计质量控制和结果运用的充分性有待提高,未来应改进审计结果质量、落实问责整改;新时代内部审计面临的难题和挑战主要是人才资源稀缺和信息技术应用程度较低,亟需从根本上得到解决。
关 键 词:国有企业 内部审计 全覆盖 审计结果运用 审计人才资源 信息化审计
分 类 号:F239]
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