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期刊文章详细信息

基于审计业务流程的高校内部审计协同实践框架构建研究    

  

文献类型:期刊文章

作  者:赵柠[1]

机构地区:[1]嘉兴学院审计处

出  处:《财会学习》

基  金:2019年浙江省教育厅一般科研课题“内部审计协同实践框架构建研究——以高校内部审计为例”项目编号(Y201942376)阶段性研究成果。

年  份:2020

期  号:28

起止页码:122-123

语  种:中文

收录情况:普通刊

摘  要:审计署令第11号提出内部审计机构应当加强与其他内部监督力量的协作配合,建立协同工作机制。本文以高校内部审计为例,基于审计业务流程从建立信息共享平台、法规制度保障体系、协同实践机制三方面构建高校内部审计协同实践框架,旨在用于内部审计协同实践,提高内部审计监督效率。

关 键 词:高校内部审计 业务流程  审计协同  

分 类 号:G647] F239.45[教育学类]

参考文献:

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耦合文献:

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引证文献:

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二级引证文献:

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同被引文献:

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